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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-09 10:55

你暫估入賬的時候是,借:原材料  貸:暫估應(yīng)付款,你收到發(fā)票后,如果要把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額  
  貸:原材料

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你暫估入賬的時候是,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款,你收到發(fā)票后,如果要把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:原材料
2018-08-09 10:55:35
借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額。
2019-08-01 11:17:26
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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