4月和5月購買的原材料之前先暫估入賬,后面付款之后,沒有沖銷,全部歸為原材料,賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在怎么做才能把4月和5月的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來?我可不可以直接做一筆分錄,借:原材料 (負(fù)數(shù)的進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額( 正數(shù)的進(jìn)項稅額)?
小草
于2018-08-09 10:53 發(fā)布 ??732次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-08-09 10:55
你暫估入賬的時候是,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款,你收到發(fā)票后,如果要把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額
貸:原材料
相關(guān)問題討論

你暫估入賬的時候是,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款,你收到發(fā)票后,如果要把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來,應(yīng)該是,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額
貸:原材料
2018-08-09 10:55:35

借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額。
2019-08-01 11:17:26

要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息