老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

七月份的工資沒發(fā)放是錄計提工資,那八月份發(fā)放七月份的工資怎么錄入呢?
答: 你好 計提借;管理費用等科目 貸應付職工薪酬 發(fā)放 借;應付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目
計提工資計提了2萬,發(fā)放的時候發(fā)了4個員工,每人5000,是不同銀行的,網(wǎng)銀發(fā)的,發(fā)了4筆。我做支付工資的分錄,是根據(jù)這4筆交易做4筆分錄嗎?還是直接做1筆發(fā)放工資2萬就行了?
答: 你好,你貸方銀行存款肯定是4筆
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款

