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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-11 10:05

你好,印花稅  借;稅金及附加  營業(yè)外支出   貸;銀行存款 
殘保金,工會經(jīng)費 
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費 
借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費      貸;銀行存款等科目

思宇9207000 追問

2018-08-11 10:25

此補交稅的會計期間是2017年的,現(xiàn)如此計提記賬里只能是今年的了,可以嗎?

鄒老師 解答

2018-08-11 10:27

你好,補交以前年度的,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整核算 
借;以前年度損益調(diào)整   營業(yè)外支出 貸;銀行存款 
殘保金,工會經(jīng)費 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費 
借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目

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你好,印花稅 借;稅金及附加 營業(yè)外支出 貸;銀行存款 殘保金,工會經(jīng)費 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費 借;應(yīng)付職工薪酬-殘保金,工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目
2018-08-11 10:05:38
補交增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:錢銀行存款;同時,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整);再將稅務(wù)檢查調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2017-10-15 22:18:09
滯納金計入營業(yè)外支出——罰款支出
2017-10-12 09:20:15
去稅務(wù)大廳更改你們之前的申報表,申報交稅
2019-06-14 16:07:49
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-04-19 09:26:52
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