公司去年多計提了20000的工資(給大股東),但沒發(fā),現(xiàn)在 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,法人用微信支付員工工資和社保費怎么會計分 問
使用其他應(yīng)付款-替代銀行存款就行 答
老師,老板想轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在老板100%持股A和B公司,現(xiàn) 問
因 A 公司凈資產(chǎn)為負且未實繳,無潛在價值時,0 元或象征性 1 元 較合理;若有潛在價值(如技術(shù)、渠道),雙方協(xié)商或經(jīng)評估定公允價。 內(nèi)部決策:A、B 公司(因老板 100% 持股,做股東決定),同意轉(zhuǎn)讓 / 收購。 簽協(xié)議:老板(出讓方)與 B 公司(受讓方)簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,明確價格、權(quán)利義務(wù)等。 稅務(wù)申報:繳印花稅(萬分之五,0 元轉(zhuǎn)讓則計稅為 0 );因凈資產(chǎn)負,老板無所得,個稅 0 申報。 工商變更:備變更申請書、協(xié)議、決議等材料,到工商辦股權(quán)變更,換發(fā) A 公司新執(zhí)照 。 答
您好,老師,麻煩問下咱自己廠生產(chǎn)的橡膠制品出口需 問
跟國內(nèi)是一樣的,只是開普票,稅率0% 答
請問投資性房地產(chǎn)計提減值時,不扣除預計凈殘值嗎? 問
你好,這個跟殘值沒關(guān)系的。 答

如果按“借:管理費用貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用”做分錄, 資產(chǎn)負債表與利潤表就不平——差280元。為什么?
答: 你好,是不是你軟件識別不了管理費用貸方發(fā)生情況
那資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)就沒有數(shù)字了,我以為:借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅得(進項)貸:銀行存款!再做:借管理費用,貸:銀行存款
答: 您好 請問您什么業(yè)務(wù)這么寫分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:17年預付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負債表不平呢?
答: 可以寫細分錄嗎?昨天樂老師又不是這樣說
老師:17年預付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負債表不平呢?
借銀行存款3500,貸管理費用3500,現(xiàn)當月無其他費用產(chǎn)生,當月利潤表凈利潤-3500,資產(chǎn)負債表不平,相差7000元,這是怎么回事??
老師,請問這個季度退回多余的社保怎么做賬?借:銀行存款 貸:管理費用嗎? 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡了
資產(chǎn)負債表不平衡,業(yè)務(wù)不多,銀行開戶費還有管理費,財務(wù)費用,資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦

