
財政撥的專項用途的資金,是不是掛專項應付款,收的時候,借:銀行存款 貸:專項應付款 ,支的時候特別是專項活動中產(chǎn)生的,差旅費、工資、辦公費,怎么處理?
答: 如果你是要專項資金專帳核算的話,發(fā)生的費用,借:專項應付款—差旅費、工資、辦公費, 貸:銀行存款,但是這個處理不符合會計準則的約定,只符合項目驗收的要求
我公司2016年財政廳撥來20萬專項資金用于項目,撥來時借:銀行存款 貸:專項應付款,16年開始發(fā)生的相關費用以前的會計都沒有做賬,單獨放在一邊,說項目完成后一次性入賬,我覺得不妥,因為現(xiàn)金支付的這部分在我們賬上一直都是缺口,現(xiàn)金永遠對不上,我想現(xiàn)在就做了,把以前的費用都匯總了一下,就不知道怎么做合理了?有交通費 辦公費 差旅費等
答: 你好,根據(jù)發(fā)生的費用正常的計入科目,年底時可以用專項應付款沖該計入科目?,F(xiàn)金發(fā)生時就要計入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,財政撥的專項用途的資金,是不是掛專項應付款,收的時候,借:銀行存款 貸:專項應付款 ,支的時候特別是專項活動中產(chǎn)生的,差旅費、工資、辦公費,怎么處理?
答: 你好 收到是這樣處理 支付借;管理費用等科目 貸銀行存款等科目 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入


曾義' 追問
2018-08-13 10:09
鄒老師 解答
2018-08-13 10:09
曾義' 追問
2018-08-13 10:14
鄒老師 解答
2018-08-13 10:14
曾義' 追問
2018-08-13 10:20
鄒老師 解答
2018-08-13 10:22