
財政撥的專項用途的資金,是不是掛專項應(yīng)付款,收的時候,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 ,支的時候特別是專項活動中產(chǎn)生的,差旅費、工資、辦公費,怎么處理?
答: 如果你是要專項資金專帳核算的話,發(fā)生的費用,借:專項應(yīng)付款—差旅費、工資、辦公費, 貸:銀行存款,但是這個處理不符合會計準(zhǔn)則的約定,只符合項目驗收的要求
我公司2016年財政廳撥來20萬專項資金用于項目,撥來時借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款,16年開始發(fā)生的相關(guān)費用以前的會計都沒有做賬,單獨放在一邊,說項目完成后一次性入賬,我覺得不妥,因為現(xiàn)金支付的這部分在我們賬上一直都是缺口,現(xiàn)金永遠(yuǎn)對不上,我想現(xiàn)在就做了,把以前的費用都匯總了一下,就不知道怎么做合理了?有交通費 辦公費 差旅費等
答: 你好,根據(jù)發(fā)生的費用正常的計入科目,年底時可以用專項應(yīng)付款沖該計入科目。現(xiàn)金發(fā)生時就要計入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,財政撥的專項用途的資金,是不是掛專項應(yīng)付款,收的時候,借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 ,支的時候特別是專項活動中產(chǎn)生的,差旅費、工資、辦公費,怎么處理?
答: 你好 收到是這樣處理 支付借;管理費用等科目 貸銀行存款等科目 借;專項應(yīng)付款 貸;營業(yè)外收入
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應(yīng)付款,付款時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢
老師,支付運費借: 銷售費用-差旅費代: 銀行存款還是借: 銷售費用-差旅費代: 應(yīng)付賬款-某公司然后再借: 應(yīng)付賬款-某公司代: 銷售費用-差旅費
員工代墊差旅費,必須借:管理費用_差旅費 貸:其他應(yīng)付款_員工 報銷時借:其他應(yīng)付款_員工 貸:銀行存款這樣處理嗎?可不可以直接借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款

