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于2018-08-13 10:35 發(fā)布 ??1270次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-08-13 10:40
你好!是的。就是這個意思,也是這樣操作。
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當月計提的費用都是當月產(chǎn)生確沒有支付的費用嗎?7月份的做賬計提的是7月份的工資吧
答: 你好!是的。就是這個意思,也是這樣操作。
每月計提工資5000,年底一次性支付60000可行嗎?怎么做賬?
答: 借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬 月底年底支付,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸銀行存款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好我公司19年有筆費用沒有計提也沒有做賬,已經(jīng)支付了我今年怎么做賬
答: 您好 請問支付的時候分錄怎么寫的
應(yīng)付工資在做賬時,每月都 是支付一筆.計提下個月工資 數(shù)一筆.是 不
討論
我公司要準備注銷,這個月我也申報工資了 那做賬時可不可以只支付 不計提了?
工作人員支付工資報酬 未先計提 后支付 而是錯誤使用管理費用科目核算。支付工資報酬應(yīng) 先計提 后支付 原則 現(xiàn)年終了 怎樣調(diào)正確的賬 求解
研發(fā)部門做工資是:借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:應(yīng)付職工薪酬 計提:借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
公積金,社保金計提怎么做賬,后面計提工資,再支付工資怎么做賬?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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