亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2018-08-14 16:38

稍等,我看下給你回復(fù)哦

樸老師 解答

2018-08-14 16:46

根據(jù)合同成本和間接費(fèi)用的余額結(jié)轉(zhuǎn) 本身合同成本金額是244513.83就不應(yīng)該包含5175.82

樸老師 解答

2018-08-14 16:47

但是你結(jié)轉(zhuǎn)的時候把5175.82多結(jié)轉(zhuǎn)了

酆芯之戀 追問

2018-08-14 18:22

但是不是說的要把間接費(fèi)用先結(jié)轉(zhuǎn)到合同成本,再把合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果把間接費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到合同成本,那合同成本就包含了間接費(fèi)用啊,如果再結(jié)轉(zhuǎn)合同成本,工程施工這個科目不就有了兩個間接費(fèi)用?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
稍等,我看下給你回復(fù)哦
2018-08-14 16:38:10
你好,你說的是哪一個會計科目?
2019-10-12 17:21:23
根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費(fèi)用; 3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進(jìn)行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細(xì)賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進(jìn)行更正。
2015-10-28 14:43:53
你好,這個明天上班后咨詢一下快賬客服
2019-06-04 22:27:28
就是操作不了,查看原因吧
2018-03-13 09:26:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...