
老師,報(bào)表上年末結(jié)轉(zhuǎn)和本年末結(jié)轉(zhuǎn)不一致,是什么原因?
答: 你好,你說(shuō)的是哪一個(gè)會(huì)計(jì)科目?
簡(jiǎn)述期末不能結(jié)轉(zhuǎn)的原因
答: 根據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項(xiàng)工作,以保證賬戶記錄的真實(shí)完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項(xiàng),合理確定本期應(yīng)計(jì)收入和應(yīng)計(jì)的費(fèi)用; 3、結(jié)賬前要對(duì)賬,包括賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)。編制所有總賬科目的試算平衡表進(jìn)行總賬余額核對(duì),如果不平檢查原因;總賬與所屬明細(xì)賬核對(duì)相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對(duì)相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò),在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯(cuò)賬更正方法進(jìn)行更正。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)下年數(shù)據(jù)呈灰色是什么原因
答: 就是操作不了,查看原因吧


? ? ? 追問(wèn)
2018-03-13 09:36
袁老師 解答
2018-03-13 10:10