請問,這是原來會計做的帳。怎么會出現(xiàn)這種問題呢?可能是什么原因呢?年末數(shù)是557247.5,結(jié)轉(zhuǎn)到下年就成了1756826.57了
瓶子
于2020-03-03 08:59 發(fā)布 ??676次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-03 09:20
你好,可以看一下明細,找一下原因,你是不是發(fā)圖了,沒有看到
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你好,可以看一下明細,找一下原因,你是不是發(fā)圖了,沒有看到
2020-03-03 09:20:44

1.
說明有未達賬。
2.
?比如:在某一特定時點(如年末),單位和銀行對某筆業(yè)務(wù)由于受理時間不一致,記帳時間就不一致。
2022-05-13 16:05:39

你好,這個明天上班后咨詢一下快賬客服
2019-06-04 22:27:28

你好,你說的是哪一個會計科目?
2019-10-12 17:21:23

根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實完整,否則不能結(jié)賬。
1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性;
2、根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費用;
3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。
4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進行更正。
2015-10-28 14:43:53
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