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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-03 09:20

你好,可以看一下明細,找一下原因,你是不是發(fā)圖了,沒有看到

瓶子 追問

2020-03-03 09:21

瓶子 追問

2020-03-03 09:22

應(yīng)收賬款的輔助明細賬

玲老師 解答

2020-03-03 09:25

這不是軟件做賬嗎 ?軟件 做賬一般不會出現(xiàn)你說的這情況 你要看明細才能發(fā)現(xiàn)原因

瓶子 追問

2020-03-03 09:27

是的   軟件    看應(yīng)收賬款輔助賬的明細嗎?

瓶子 追問

2020-03-03 09:27

我找不到原因    不知道該找哪里

玲老師 解答

2020-03-03 09:34

看明細賬 ,看為什么有這些差額  還是期初數(shù)錄入錯了,

瓶子 追問

2020-03-03 09:53

老師,2018年5月建的賬,公司也是這時候成立的,沒有期初數(shù)。

玲老師 解答

2020-03-03 10:00

你好,新企業(yè)期初是0   
年末數(shù)是557247.5,結(jié)轉(zhuǎn)到下年就成了1756826.57了  下年這個不是期初嗎  ?下年是按上年年末數(shù)一樣的

瓶子 追問

2020-03-03 10:09

你說的期初錄入錯了,是指的2019年年初嗎?

瓶子 追問

2020-03-03 10:11

2019年年初不能錄入吧?只能是2018年年末結(jié)余過來的數(shù)呀

玲老師 解答

2020-03-03 10:17

就是你說轉(zhuǎn)下年不一樣的那個期初數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,可以看一下明細,找一下原因,你是不是發(fā)圖了,沒有看到
2020-03-03 09:20:44
1. 說明有未達賬。 2. ?比如:在某一特定時點(如年末),單位和銀行對某筆業(yè)務(wù)由于受理時間不一致,記帳時間就不一致。
2022-05-13 16:05:39
你好,這個明天上班后咨詢一下快賬客服
2019-06-04 22:27:28
你好,你說的是哪一個會計科目?
2019-10-12 17:21:23
根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項工作,以保證賬戶記錄的真實完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項,合理確定本期應(yīng)計收入和應(yīng)計的費用; 3、結(jié)賬前要對賬,包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對。編制所有總賬科目的試算平衡表進行總賬余額核對,如果不平檢查原因;總賬與所屬明細賬核對相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯,在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯賬更正方法進行更正。
2015-10-28 14:43:53
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