
公司實(shí)際租金38000每個(gè)月,開(kāi)租賃發(fā)票8000,出納付租金時(shí)幾十萬(wàn)一起從公賬付給股東,股東再付給房東,外賬會(huì)計(jì)把賬掛在:其他應(yīng)收--股東,沒(méi)有租賃發(fā)票那些怎么把賬做平呢?
答: 你好,按照發(fā)票基本借管理費(fèi)用――租賃費(fèi)等,貸其他應(yīng)收款。
公司租賃費(fèi)是預(yù)繳方式的。比如:7月繳交我分錄做:預(yù)付款/其他應(yīng)收款 8月才放進(jìn)去做費(fèi)用 但是對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票是7月份的 這個(gè)怎么處理?
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年付房租給房東,房租發(fā)票一直開(kāi)不了。19年是一直掛在其他應(yīng)收款的。我該怎么去調(diào)整賬
答: 這個(gè)的話 可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-租金 不過(guò) 這個(gè)管理費(fèi)用的話 沒(méi)有發(fā)票 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦


淺藍(lán)深藍(lán) 追問(wèn)
2018-08-13 18:04
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2018-08-13 18:05
徐阿富老師 解答
2018-08-13 18:07
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2018-08-13 18:34
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2018-08-13 18:43