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Eva
于2018-08-14 10:33 發(fā)布 ??1177次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-08-14 10:33
你收到發(fā)票,借:管理費用—房租費 1800 貸:其他應(yīng)付款 1800
Eva 追問
2018-08-14 10:48
房租付的是7-9月三個月的,不是應(yīng)該按月攤嗎,但是7月已經(jīng)過了,也報稅了,這樣我要怎么攤呢
辜老師 解答
2018-08-14 10:59
其實這種季度費用,可以到票入費用,不用分期攤銷,你分期攤銷,你7月是怎么記賬的
2018-08-14 11:04
7月借:其他應(yīng)付款1800 貸:銀行存款1800 8月收到票借:預(yù)付賬款-待攤1800 貸:其他應(yīng)付款1800
2018-08-14 11:11
那你8月收到發(fā)票的時候,要先攤銷7-8月的房租才行,借:管理費用—房租費 1200 預(yù)付賬款-待攤600 貸:其他應(yīng)付款1800
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收到房租發(fā)票未付款,是貸 其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,如果房東是個人,是通過其他應(yīng)付款核算
7月付房租的時候是借方掛的其他應(yīng)付款1800,房租發(fā)票8月份開來的1800,這個要怎么攤銷啊
答: 你收到發(fā)票,借:管理費用—房租費 1800 貸:其他應(yīng)付款 1800
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付房租不是用其他應(yīng)付款嗎?
答: 如果是員工的房租,是福利,是通過應(yīng)付職工薪酬核算的
機械租賃費有發(fā)票,沒有付款的能不能把它放到其他應(yīng)付款里?
討論
老師,我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應(yīng)付款(房租是公司股東付的21萬元),6月份發(fā)票開來了,其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)余額還差專票抵扣的1萬元,這筆分錄給怎么做呢?我平時是每月預(yù)提的
老師您好:比如說單位收到發(fā)票10萬領(lǐng)導(dǎo)簽了字,先付了5萬,剩下5萬做了其他應(yīng)付款,一個月后再付5萬時,還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎
發(fā)票來了,未付款,掛其他應(yīng)付款,到下個月才付款,用什么做附件
您好,老師,其他應(yīng)付款貸方-890、是對方欠我們發(fā)票是嗎
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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Eva 追問
2018-08-14 10:48
辜老師 解答
2018-08-14 10:59
Eva 追問
2018-08-14 11:04
辜老師 解答
2018-08-14 11:11