
收到一張房租專票,并付款后怎么做帳呢?前面是簽完合同,沒付款做的應(yīng)付款并按月攤銷了
答: 你好!你紅字沖減之前攤銷的分錄,然后做正確的就好了。
合同約定的2018年3月1日付款,現(xiàn)在發(fā)貨給你,2018年3月1日叫你付款,開票給你,你現(xiàn)在怎么做帳,2018年3月1日怎么做帳。
答: 老師,你回答不出來說一聲。以后回答是時(shí)不要敷衍了事,要舉一反三
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們的應(yīng)收收應(yīng)付帳款的尾差怎樣做帳務(wù)處理,如由于付款和開票差0.1元錢,合同已終止不再有業(yè)務(wù)往來
答: 您好,尾差計(jì)入營業(yè)外收支科目

