
老師你好,我們的應(yīng)收收應(yīng)付帳款的尾差怎樣做帳務(wù)處理,如由于付款和開(kāi)票差0.1元錢,合同已終止不再有業(yè)務(wù)往來(lái)
答: 您好,尾差計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目
收到一張房租專票,并付款后怎么做帳呢?前面是簽完合同,沒(méi)付款做的應(yīng)付款并按月攤銷了
答: 你好!你紅字沖減之前攤銷的分錄,然后做正確的就好了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代收代付業(yè)務(wù)除了有合同外,帳務(wù)做其他應(yīng)付款時(shí)是否還要提供其他憑證,如發(fā)票,或收據(jù)等
答: 需要提供收據(jù)。如果您對(duì)老師的回答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng),謝謝!

