
企業(yè)出口退稅申報(不得抵扣稅額)有數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
答: 你好,不得抵扣稅額(征退稅差)列入營業(yè)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
我想咨詢下出口退稅申報表的問題 ,4月份認證的,后面我出口了。是不是四月份申報表我就要改,待抵扣進項
答: 你什么時候出口的什么時候轉(zhuǎn)出就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅時提示這個錯誤,企業(yè)申報的不得抵扣稅額(80481.40 )與征管系統(tǒng)中(所屬期起:2019-07-01,所屬期止:2019-07-31)的(0.00)不符
答: 你的不得抵扣稅額一個是80481.4 一個是0,你看下賬上哪個錯了

