
第一次做生產(chǎn)型出口退稅的賬。申報(bào)出口退稅,出口報(bào)關(guān)單都是去年的,全放在本月申報(bào),在生產(chǎn)出口退稅2.0系統(tǒng)第五步:增值稅申報(bào)里--免抵退銷售額,免抵銷售累計(jì),不得抵扣稅額,不得抵扣累計(jì)這幾個(gè)欄要填寫嗎?怎么填寫呢?
答: 建議系統(tǒng)聽一下稅務(wù)實(shí)操相關(guān)課程
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬(wàn)
答: 兩個(gè)辦法 要么帶著報(bào)表去稅務(wù)局改下 要么這兩百萬(wàn)后期申報(bào)逐漸消化掉
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)期沒有申報(bào)出口退稅,但增值稅申報(bào)表里有出口銷售,出口退稅零申報(bào)的時(shí)候,納稅表出口銷售累加需要填哪個(gè)數(shù)字
答: 你好,當(dāng)期開具發(fā)票的出口銷售額

