老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

我們與甲方簽訂的合同是去年簽的,稅率11%,5月1號(hào)后的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是10,那后面確認(rèn)總收入還是合同上的金額嗎?
答: 你好,根據(jù)開具發(fā)票情況確認(rèn)收入的
請(qǐng)問購(gòu)銷合同的印花稅,是按銷項(xiàng)收入和進(jìn)項(xiàng)成本的總和,再乘以萬分之三的稅率計(jì)算嗎?
答: 您好 我這邊按照銷售收入萬分之三計(jì)算繳納 購(gòu)進(jìn)不需要繳納
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢一個(gè)問題,關(guān)于技術(shù)開發(fā)合同銷售收入對(duì)應(yīng)的稅率是6%,相對(duì)應(yīng)的16%進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的吧?
答: 你好,可以抵扣的,沒問題!

