24年的人員為什么不是100-12-20-9? 問(wèn)
20是24年年末離職的,9人是預(yù)計(jì)未來(lái)離職的,所以都算在24年人數(shù)里,不能減去 答
老師,我們收到一批辦公用品發(fā)票,但是不是用對(duì)公戶(hù) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話(huà),沒(méi)有完美的辦法。 你可以計(jì)入其他應(yīng)付款。或者用外賬上面的庫(kù)存現(xiàn)金去支付。 答
老師 這個(gè)原始憑證分割單可以嗎?匯算清繳不用調(diào) 問(wèn)
具體是哪個(gè)費(fèi)用的分割單 答
老師好!事務(wù)所做鑒證咨詢(xún)服務(wù),應(yīng)該開(kāi)6%的專(zhuān)票。但 問(wèn)
你好,1%的話(huà)就是小規(guī)模的企業(yè)。 答
外購(gòu)商品 再出售 怎么做賬 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 答

老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方2021年12月收到專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,2022年2月發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是對(duì)方開(kāi)具紅字專(zhuān)票信息表嗎?我們應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢?謝謝!
答: 新年好,這種情況是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出。 專(zhuān)票已經(jīng)抵扣,是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字專(zhuān)票信息表 賬務(wù)處理是(注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額) 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
你好,老師已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬務(wù)處理
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有罰款和滯納金改怎么做賬務(wù)處理還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的庫(kù)存還要轉(zhuǎn)出嗎
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸;銀行存款

