應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 有余額怎么辦?而且越來(lái)越大,月末可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
Luck Fairy
于2018-08-15 14:20 發(fā)布 ??803次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-15 14:23
你好,減免的稅費(fèi)應(yīng)該要確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02

有的
2018-01-09 16:52:03

2019-04-16,06:09 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師 0
你好,可以期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.如果你公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進(jìn)銷項(xiàng)稅額分開(kāi)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。
2019-11-05 11:51:12

您好
每年年末增值稅下三級(jí)科目應(yīng)該結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2020-01-08 17:20:11
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徐阿富老師 解答
2018-08-15 14:29