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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-12 14:56

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款

米絲蒂娜 追問(wèn)

2018-01-12 14:58

這個(gè)是稅控盤(pán)的服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)我就當(dāng)成進(jìn)項(xiàng)全額抵扣了的,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)去?

吳月柳 解答

2018-01-12 14:58

要轉(zhuǎn)余額結(jié)為0

米絲蒂娜 追問(wèn)

2018-01-12 15:14

老師,分錄可不可以詳細(xì)一點(diǎn),轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)然后呢,就一直到最后一步的分錄能不能列一下?

吳月柳 解答

2018-01-12 17:37

年末做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)  應(yīng)交稅費(fèi)-減免  應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這筆分錄是把所有科目余額清零的

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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
有的
2018-01-09 16:52:03
2019-04-16,06:09 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師 0 你好,可以期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.如果你公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)的話,也可以與進(jìn)銷項(xiàng)稅額分開(kāi)單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方。
2019-11-05 11:51:12
您好 每年年末增值稅下三級(jí)科目應(yīng)該結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2020-01-08 17:20:11
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