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袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-08-15 14:41

袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-08-15 14:41
老師,這個(gè)實(shí)際發(fā)放工資的分錄,我這么理解對(duì)不對(duì)?如下:貸方的“其他應(yīng)付款”和“應(yīng)交稅費(fèi)”理解為企業(yè)代扣了員工的保險(xiǎn)公積金以及個(gè)人所得稅,將來要拿去交社保和繳稅,所以企業(yè)的負(fù)債增加了!我這么理解對(duì)不對(duì)?
答: 您好,您理解的是對(duì)的。
計(jì)提個(gè)稅是不是這樣的?借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸:銀行存款
答: 您好,如果是代收代付的話,這個(gè)分錄是對(duì)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份沒有發(fā)放員工工資的話“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”和“其他應(yīng)付款-社?!边@兩個(gè)科目有借方余額要沖平嗎?還是等下月發(fā)工資了累計(jì)兩個(gè)月的一起沖平?
答: 你好,不需要沖,發(fā)工資時(shí)再?zèng)_就可以了。
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心想四陳 追問
2018-08-15 14:43
袁老師 解答
2018-08-15 14:50