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桃子
于2018-08-16 21:08 發(fā)布 ??891次瀏覽
老劉
職稱: ,高級會計師,中級會計師
2018-08-16 21:14
可實際沒有借,只是以借款的名義讓現(xiàn)金增加。然后再用現(xiàn)金付費用。
桃子 追問
2018-08-16 21:41
沒有虛增,只是很多費用沒有發(fā)要入不了帳,都是該付的費用。
2018-08-16 22:34
是的
老劉 解答
2018-08-16 21:11
為什么現(xiàn)在要做平呀。等公司有錢時,領導又需要錢時,自然就平了。
2018-08-16 21:22
虛增了成本費用嗎
2018-08-16 22:32
看來解決問題的最根本的是要發(fā)票
2018-08-16 22:37
那就從這方面入手吧
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
比如去年我有筆其他應付款,今年又不用付了,怎樣做帳
答: 你好,這個轉到營業(yè)外收入里面。
每個月做帳都會做向老板借款,現(xiàn)在其他應付款里欠了老板一百多萬,這個帳應該怎么做平?
答: 可實際沒有借,只是以借款的名義讓現(xiàn)金增加。然后再用現(xiàn)金付費用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到訂金,用預收帳款,與其他應付款,都一樣的吧,
答: 您好,科目有設置預收賬款科目就計入預收賬款,如果未設置預收賬款科目就計入其他應付款。
我想問下其他應付款可以沖應付帳款嗎
討論
你好,請問應付帳款和其他應付款可以對沖嗎?謝謝
老師:公司老板投入的資金用本人帳戶名匯入公司,公司做其他應付款可以嗎?
新建帳套時,不小心把其他應付款里的員工給合并的怎么辦?
老師,我內帳期初有筆其他應付款,100多萬,老板說沒有這筆欠款,我要怎么平掉呢
老劉 | 官方答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
★ 4.96 解題: 8775 個
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桃子 追問
2018-08-16 21:41
桃子 追問
2018-08-16 22:34
老劉 解答
2018-08-16 21:11
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2018-08-16 21:22
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2018-08-16 22:32
老劉 解答
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