
比如去年我有筆其他應(yīng)付款,今年又不用付了,怎樣做帳
答: 你好,這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
每個(gè)月做帳都會(huì)做向老板借款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款里欠了老板一百多萬(wàn),這個(gè)帳應(yīng)該怎么做平?
答: 可實(shí)際沒(méi)有借,只是以借款的名義讓現(xiàn)金增加。然后再用現(xiàn)金付費(fèi)用。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到訂金,用預(yù)收帳款,與其他應(yīng)付款,都一樣的吧,
答: 您好,科目有設(shè)置預(yù)收賬款科目就計(jì)入預(yù)收賬款,如果未設(shè)置預(yù)收賬款科目就計(jì)入其他應(yīng)付款。

