- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-08-17 14:31
月末把進項稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出全部結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的帳務(wù)處理:
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---商品進項稅額
借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---商品銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---未交增值稅
借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出
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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-01-11 11:31:34

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

是的所有的進項和銷項最后都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,只通過這一個科目進行反應(yīng)核算。
2019-01-11 15:22:28

您好
請問是進項大于銷項 進項稅額留抵么
2019-12-26 10:46:39
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a奇 追問
2018-08-17 15:46
a奇 追問
2018-08-17 15:48
QQ老師 解答
2018-08-17 15:48