
17年12月多計(jì)提了社保 借:管理費(fèi)用-社保 640, 貸 :應(yīng)付職工薪酬 640,怎么在這個(gè)月通過以前年度損益用分錄進(jìn)行調(diào)整
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
老師,一月份我計(jì)提了19年的工資,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,3月份我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該怎么調(diào),是不是借以前年度損益貸管理費(fèi)用
答: 你好 要看是什么錯(cuò)了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)現(xiàn)2020年未計(jì)提應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 今年如何處理好 ,少計(jì)提的管理費(fèi)用可以不用以前年度損益處理嗎?
答: 同學(xué),你好,福利費(fèi)不需要計(jì)提,如果沒有發(fā)生的話


娜時(shí)花開 追問
2018-08-17 15:26
袁老師 解答
2018-08-17 16:16