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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-18 12:27

你好,計提比如折舊,減值準備等 
結(jié)轉(zhuǎn)是把損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
有折舊,減值準備,稅金需要繳納的情況下需要計提

2333333 追問

2018-08-18 12:29

我們出納給工人打工資時先打了3500元!后來又打了5000元扣回45元個稅,我這該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-08-18 12:30

你好  
支付3500   借;應付職工薪酬   貸;銀行存款  3500 
又打了5000元扣回45元個稅   借;應付職工薪酬   4955    貸;銀行存款  
借;應付職工薪酬  貸;應交稅費——個人所得稅 45

2333333 追問

2018-08-18 12:35

是出把同一個人同一個月發(fā)了兩筆工資,合計發(fā)工資就發(fā)了8500元!分兩次發(fā)放的!一次3500一次5000,發(fā)放5000時扣回了個稅45元!但是這個報個稅怎么報呢?

鄒老師 解答

2018-08-18 15:00

你好,這個分別是兩個月的工資?

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你好,計提比如折舊,減值準備等 結(jié)轉(zhuǎn)是把損益科目發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 有折舊,減值準備,稅金需要繳納的情況下需要計提
2018-08-18 12:27:34
基本上是每月、每季度、每年末你都要考慮一下有沒有要計提的。如利息、折舊、勞保等 結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)利潤,基本上是每月月末
2018-08-18 12:01:29
計提工資和社保時(公積金參照社保) 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 借:本年利潤 貸:管理費用等--工資/社保
2018-11-14 14:23:54
本年利潤的會計分錄四步做: 一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務收入 借:其他業(yè)務收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務稅金及附加 貸:其他業(yè)務支出 貸:營業(yè)費用 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤
2017-12-01 15:27:17
不知你們用的什么軟件,不是總賬帳套嗎,為什么一部分手工,一部分電腦
2015-11-20 09:03:28
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