以抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,我做的借:應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(進項稅),那結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么做呢?
春暖花開
于2018-08-20 15:43 發(fā)布 ??1519次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-08-20 15:45
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出,你要看這個轉(zhuǎn)出的票是費用票還是材料票,如果是費用票:借管理費用等 貸:應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你好,進項轉(zhuǎn)出的分錄不對,正確的是 借 費用等 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-17 10:49:17

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好
請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-11-30 21:27:59
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徐阿富老師 解答
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