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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-01 14:03

分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)

XiaoYy 追問

2017-09-01 14:05

@宋老師:為什么要這樣做,管理費用-福利費1000元當初我已經(jīng)如果費用了,你這轉(zhuǎn)出的時候又做一次,豈不是重復了?

XiaoYy 追問

2017-09-01 14:08

@宋老師:我明白了!!謝謝

宋生老師 解答

2017-09-01 14:15

你好!不是的,只是轉(zhuǎn)出稅額的那部分。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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