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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-21 21:37

你好,這些你方余額與對(duì)方余額不一致是記賬錯(cuò)誤,還是什么原因造成的?

下一個(gè)十年 追問

2018-08-21 22:06

以前的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò)了,現(xiàn)在只能按著對(duì)方的余額進(jìn)行調(diào)賬,這次調(diào)了以后。就按著這個(gè)期初執(zhí)行下去了。

鄒老師 解答

2018-08-21 22:37

你好 
1 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)   貸;應(yīng)收賬款  1000 
2不需要調(diào)整,對(duì)方調(diào)整  
3不需要調(diào)整,對(duì)方調(diào)整  
4借;原材料等科目  貸;應(yīng)付賬款 2000

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你好 一個(gè)公司的不同業(yè)務(wù)需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認(rèn)應(yīng)收和應(yīng)付
2020-07-13 10:28:44
不可以合并 兩項(xiàng)不同的業(yè)務(wù) 分開確認(rèn)債權(quán)和債務(wù)
2019-11-25 16:14:24
首先你向供應(yīng)商購(gòu)買是 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款6萬(wàn) 你向供應(yīng)商銷售是 借,應(yīng)收帳款 貸:營(yíng)業(yè)收入 各按各的核算
2019-07-20 00:06:30
你好,可以這樣做調(diào)整抵消分錄
2017-11-23 11:08:39
你好,這些你方余額與對(duì)方余額不一致是記賬錯(cuò)誤,還是什么原因造成的?
2018-08-21 21:37:57
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