
老師,請(qǐng)問下我們的供應(yīng)商也是我們的客戶,在做供應(yīng)商的時(shí)候做的應(yīng)付賬款,那我們賣貨給他是做應(yīng)收賬款-某供應(yīng)商,還是直接用應(yīng)付賬款呢?分錄怎么做呢
答: 你好 一個(gè)公司的不同業(yè)務(wù)需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認(rèn)應(yīng)收和應(yīng)付
老師應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款上都掛了同一個(gè)供應(yīng)商,應(yīng)收賬款余額129653.96,應(yīng)付賬款余額1872元,可以合并嗎?分錄怎么寫?
答: 不可以合并 兩項(xiàng)不同的業(yè)務(wù) 分開確認(rèn)債權(quán)和債務(wù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我司跟供應(yīng)商互為購銷關(guān)系,應(yīng)收賬款借方余額5萬,應(yīng)付賬款貸方余額10萬,后續(xù)只保留我司向?qū)Ψ讲少応P(guān)系,想把應(yīng)收的5萬直接抵欠款10萬,要做什么分錄調(diào)整呢?直接這樣可以嗎?借:應(yīng)付賬款 5萬 貸:應(yīng)收賬款5萬
答: 你好,可以這樣做調(diào)整抵消分錄
客戶欠我們的錢直接就轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,借:應(yīng)付賬款——誰,貸應(yīng)收賬款——誰,這么寫分錄對(duì)嗎
以前的會(huì)計(jì):部分應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額余額跟客戶供應(yīng)商的對(duì)不上,現(xiàn)在要調(diào)賬,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我公司有個(gè)客戶,即是客戶又是供應(yīng)商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應(yīng)的原材料款,該怎樣做分錄?應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款可以對(duì)沖么?
請(qǐng)問老師,我做內(nèi)賬的,我們讓應(yīng)收賬款中的客戶結(jié)款到我們的應(yīng)付賬款供應(yīng)商那去,,我這樣做分錄對(duì)嗎?


水精靈 追問
2017-12-03 15:05
王雁鳴老師 解答
2017-12-03 15:06
水精靈 追問
2017-12-03 15:08
王雁鳴老師 解答
2017-12-03 15:09
水精靈 追問
2017-12-03 15:11