老師,我們9月4日交了8月電費,今天發(fā)票開來了。請問 問
借:制造費用—電費10萬,貸:應付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借:進項稅額1.3萬,貸:應付賬款—供電公司1.3萬? 答
老師,我要開松節(jié)水的發(fā)票,類別是什么 問
同學,你好 可以參考 *林產化學產品*松節(jié)水 答
老師,我公司是一家火鍋店,稅務來我店稽查了,從收銀 問
先停止僅補進項票,優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù),能補成本發(fā)票就補,補不到用采購單、轉賬記錄等替代; 分年更正 2021-2024 年申報表補稅繳滯納金,2025 年規(guī)范申報,配合稅務稽查時按整理好的證據(jù)溝通; 盡快走流程(股東會決議、工商稅務變更等)改財務負責人。 答
因為公司是一般納稅人,但是我們勞務工公司,一般是 問
同學,你好 是可以的 答
老師,關于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答

我司跟供應商互為購銷關系,應收賬款借方余額5萬,應付賬款貸方余額10萬,后續(xù)只保留我司向對方采購關系,想把應收的5萬直接抵欠款10萬,要做什么分錄調整呢?直接這樣可以嗎?借:應付賬款 5萬 貸:應收賬款5萬
答: 你好,可以這樣做調整抵消分錄
老師,請問下我們的供應商也是我們的客戶,在做供應商的時候做的應付賬款,那我們賣貨給他是做應收賬款-某供應商,還是直接用應付賬款呢?分錄怎么做呢
答: 你好 一個公司的不同業(yè)務需要分開核算 也就是和其他正常交易一樣分別確認應收和應付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)在要調應收和應付的賬,1、應收賬款,客戶余額是3000,我們的余額是2000,以客戶的余額為準調賬,2、我們的余額是5000,客戶的余額是6000,以我們的為準調賬3、應付賬款,我們的余額是4000,供應商的余額是2000,以我們的為準調整賬目。4、我們的余額是7000。供應商的余額是9000,以供應商的余額為準調整賬目。以上四種情況調賬分錄怎么做呀?
答: 你好,這些你方余額與對方余額不一致是記賬錯誤,還是什么原因造成的?
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
客戶的應收賬款,客戶直接在供應商的卡機上刷卡,算付給供應商應付賬款里的一部分錢,這個怎么做分錄呀!供應商的款是上月的,這個月結
老師,我公司有個客戶,即是客戶又是供應商,從我公司拉走的貨物未付款抵他們供應的原材料款,該怎樣做分錄?應收賬款和應付賬款可以對沖么?


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