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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-24 07:48

可以的,是的,不用的,如果收益多補(bǔ)交稅款即可

追問

2018-08-24 08:22

那如果是費(fèi)用少記了,要退稅呢?

袁老師 解答

2018-08-24 08:25

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)申請退稅,才有可能退的了

追問

2018-08-24 09:34

所得稅不能退?

袁老師 解答

2018-08-24 09:48

可以申請退的了呢

追問

2018-08-24 10:29

是等匯算清繳時(shí)跟稅局說明,然后可以抵減今年應(yīng)交的所得稅嗎?

袁老師 解答

2018-08-24 11:36

是的,可以這樣做的了呢

追問

2018-08-24 13:39

還有以前未入賬的12萬空調(diào)怎么弄?如果損益調(diào)整金額太大,會不會引起稅務(wù)稽查?

袁老師 解答

2018-08-24 14:33

計(jì)入以前年度損益調(diào)整,如果真實(shí),稽查也沒有啥的

追問

2018-08-25 10:36

請問收到項(xiàng)目預(yù)交稅金完稅憑證要怎么做分錄?上面有增值稅、地稅、工會經(jīng)費(fèi)、個(gè)人所得稅、殘保金等,可以說下具體每個(gè)預(yù)交稅金的分錄怎么寫嗎?

袁老師 解答

2018-08-25 10:42

借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款-增值稅,--工會經(jīng)費(fèi)等,貸:銀行存款

追問

2018-08-25 10:43

不要先計(jì)提嗎?而且工會經(jīng)費(fèi)不是用應(yīng)交稅費(fèi)做吧?

袁老師 解答

2018-08-25 10:45

預(yù)交的,不用計(jì)提,工會經(jīng)費(fèi)是可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的,現(xiàn)在是叫應(yīng)交稅費(fèi),包括稅金和費(fèi)用的了

追問

2018-08-25 10:47

不計(jì)提不就會產(chǎn)生借余?

袁老師 解答

2018-08-25 10:58

是的,預(yù)交的體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方

追問

2018-08-25 11:00

那帳不平啊?怎么辦?機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)如何抵減?

袁老師 解答

2018-08-25 11:04

在借方是可以的了,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款

追問

2018-08-25 17:16

你指的只是增值稅,這個(gè)我知道。我是說印花稅,個(gè)稅,工會經(jīng)費(fèi),殘保金這些,要先計(jì)提吧?

袁老師 解答

2018-08-25 19:42

:這些是需要計(jì)提的,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)

追問

2018-08-25 22:39

是這樣的,如果我把今年的補(bǔ)計(jì)提了,估計(jì)這兩個(gè)月都不用繳稅了(增值稅和地稅除外)這樣會被稅務(wù)注意嗎?還是說可以先補(bǔ)計(jì)提一點(diǎn),抵減一點(diǎn)?還是一次性補(bǔ)計(jì)提,一次性抵減?我該如何選擇?

袁老師 解答

2018-08-25 23:39

先補(bǔ)計(jì)提一點(diǎn),抵減一點(diǎn)

追問

2018-08-26 09:24

那請問可不可以一次性補(bǔ)提,分次抵減呢?

袁老師 解答

2018-08-26 09:34

可以的,可以一次性補(bǔ)提,分次抵減的

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同學(xué)你好,每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化,多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時(shí)候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是不用這個(gè)科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個(gè)是你單位調(diào)整以前年度的成本費(fèi)用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個(gè)報(bào)表里面填的,是資產(chǎn)負(fù)債表還是損益表,資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2022-01-28 13:21:18
您好 請問您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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