老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計入什么科目,這個有多少金額。 答
我們給給自然人結算工資,要代扣勞務報酬,還需要他 問
您好,個體不用申報,一般是公司才要申報 答
請問公司收到贈送的貨物后期會銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 答
老師 你好~請問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
一、計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—辭退福利 二、發(fā)放 借:應付職工薪酬—辭退福利 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)還是一、計提 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 二、發(fā)放 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
答: 你好,管理費用明細是辭退福利,應付職工薪酬明細也是辭退福利
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月30日計提4月工資:借:管理費用-職工薪酬 10000 貸:應付職工薪酬--職工工資 100005月記賬 。5.10發(fā)放 借:應付職工薪酬 10000 貸: 庫存現(xiàn)金 100006月取得回單 借庫存現(xiàn)金 10000
答: 貸:銀行存款 10000 以上分錄是不是很亂,正確嗎?如果錯,請老師糾正。

