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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-12-29 20:50

不能這樣直接,應(yīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬

大寶 追問

2018-12-29 20:51

內(nèi)賬這樣也不行嗎?

大寶 追問

2018-12-29 20:53

我不計(jì)提,月末的時(shí)候不是也把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎?為啥要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目

莊老師 解答

2018-12-29 20:58

你好,主要是要匯工資總額

大寶 追問

2018-12-29 21:01

是不是只有涉及到職工薪酬的費(fèi)用才計(jì)提,像其他的辦公費(fèi)直接就做費(fèi)用了

莊老師 解答

2018-12-29 21:05

你好,是的,是這樣的

大寶 追問

2018-12-29 21:06

謝謝老師

莊老師 解答

2018-12-29 21:17

應(yīng)該的,給個(gè)五星好評(píng)

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不能這樣直接,應(yīng)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
2018-12-29 20:50:30
先借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi),貸,庫(kù)存現(xiàn)金,在借管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2020-07-03 09:49:46
上述分錄沒有問題
2017-12-07 21:25:59
還是建議做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-15 15:49:24
你好,這個(gè)分錄沒什么問題的
2019-06-10 12:25:53
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