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送心意

何老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-27 10:23

你好, 
借:銀行存款 
     貸:其他業(yè)務(wù)收入 
           應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

癡貨 追問

2018-08-27 10:25

老師,請(qǐng)問在我們公司付給他人款的時(shí)候,分錄怎么做?比如我們扣除稅金5元,管理費(fèi)5元,付給他10元。這一筆分錄怎么做

何老師 解答

2018-08-27 10:32

借:  銀行存款    20 
     貸:收入-管理費(fèi)5 
            稅金    5 
            其他應(yīng)付款10 
支付 
借:其他應(yīng)付款10 
     貸:銀行存款   10

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您好,酒店住宿行業(yè)在這種情況下的會(huì)計(jì)分錄如下:假設(shè)不考慮增值稅的情況下,根據(jù)平臺(tái)收款金額確認(rèn)收入, 借:應(yīng)收賬款 —— 平臺(tái) 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 平臺(tái)扣除管理費(fèi)和稅金后給公司打款 90 元,說明扣除的 10 元是平臺(tái)收取的費(fèi)用等,一般作為銷售費(fèi)用處理。 借:銀行存款 90 銷售費(fèi)用 10 貸:應(yīng)收賬款 —— 平臺(tái) 100
2025-02-26 09:41:24
你好, 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
2018-08-27 10:23:38
你好!管理費(fèi)用
2016-10-06 10:24:28
加計(jì)抵減?月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-16 15:09:32
你好,這個(gè)額計(jì)入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
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