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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-27 17:14

是的,是這樣操作的。

晨曦 追問

2018-08-27 17:16

發(fā)票到了如何做賬呢?

張艷老師 解答

2018-08-27 17:17

金額與暫估的金額有差異嗎?涉及進項稅額嗎?

晨曦 追問

2018-08-27 20:17

暫估按往月金額估的,是小規(guī)模,不涉及進項稅

張艷老師 解答

2018-08-28 08:33

如果暫估金額和發(fā)票金額沒有差異的話,只需將發(fā)票直接貼到那個憑證后面就可以了。 
如果暫估金額和發(fā)票金額有差異的話,需要先將之前的暫估分錄紅沖,然后按發(fā)票金額重新入帳。

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相關問題討論
你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務成本 跨年了 用以前年度損益調整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準則??
2022-01-07 11:41:35
你好 那能實際發(fā)生的金額 是12萬還是10萬 ?? ?
2021-05-24 17:49:55
你好,發(fā)票來就需要沖銷暫估的分錄,不管金額是不是一致
2018-04-03 11:32:26
你好,借:主營業(yè)務成本10萬 貸:工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖,然后重新按發(fā)票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
2021-05-24 17:52:02
已經(jīng)全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
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