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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-11 15:19

你好  是今年的業(yè)務(wù)  把暫估分錄 沖掉 。然后如果有差異的話 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本沖掉就行了

開心就好 追問

2019-12-11 15:24

沒有做暫估分錄呀。你的意思是把原材料和應(yīng)付賬款做相反分錄。全沖掉?

meizi老師 解答

2019-12-11 15:27

嗯 是的 你得沖掉   不然你進項稅沒體現(xiàn)出來   或者你直接做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸原材料  這樣來做一筆

開心就好 追問

2019-12-11 15:28

這樣的話成本與原材料就不相符了

開心就好 追問

2019-12-11 15:30

成本包括稅費,比實際成本要高

meizi老師 解答

2019-12-11 15:33

你好  那你就去紅沖之前原材料分錄 然后按專票來做賬  體現(xiàn)進項稅

開心就好 追問

2019-12-11 15:37

開心就好 追問

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個分錄正確嗎

開心就好 追問

2019-12-11 15:38

老師麻煩看一下我的這個分錄正確嗎

meizi老師 解答

2019-12-11 15:40

你好 是的 分錄是這樣 。但是你的去看看 你結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 是不是就多結(jié)轉(zhuǎn)了 。 你得調(diào)下來

開心就好 追問

2019-12-11 15:42

成本該怎么調(diào),我們月末賬務(wù)一結(jié)賬,不允許更改上月的憑證,只能在本月寫調(diào)整幾月幾號憑證

meizi老師 解答

2019-12-11 15:49

你好 你可以自己調(diào)整 比如多結(jié)轉(zhuǎn)了  你做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù) 沖掉

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你好 ;? ?去紅沖了。? 然后主營業(yè)務(wù)成本 跨年了 用以前年度損益調(diào)整或者 利潤分配來沖掉; 看你是用什么準(zhǔn)則??
2022-01-07 11:41:35
你好 那能實際發(fā)生的金額 是12萬還是10萬 ?? ?
2021-05-24 17:49:55
你好,發(fā)票來就需要沖銷暫估的分錄,不管金額是不是一致
2018-04-03 11:32:26
你好,借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖,然后重新按發(fā)票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
2021-05-24 17:52:02
已經(jīng)全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
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