
上個月應(yīng)付賬款期初比實際的多了330!這個月怎么做調(diào)整!分錄怎么寫!
答: 你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的
老師,請問一下,我賬上的應(yīng)付賬款比實際的多,我應(yīng)該做什么樣的分錄調(diào)整
答: 你好,如果是發(fā)票多開的,那么就要借應(yīng)付賬款 貸庫存商品或原材料。如果發(fā)票沒有多開,那么是借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問去年應(yīng)付賬款大于實際欠賬,該如何調(diào)賬,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
答: 你好,你的成本費用多做了嗎?
剛剛接公司賬應(yīng)付賬款余額出現(xiàn)負數(shù)是啥意思 需要調(diào)整嗎 實際的情況是 我公司該支付給對方的款項
前面的賬出了問題,已經(jīng)查不出原因。應(yīng)付賬款出現(xiàn)了借方余額,實際上已經(jīng)平了。這個應(yīng)付賬款借方怎么調(diào)整
何調(diào)整應(yīng)付賬款賬上的差異 比如賬上的應(yīng)付賬款在借方,余額是5,實際上應(yīng)付賬款在貸方,余額是10,如何做調(diào)整的會計分錄啊?

