
上個月應(yīng)付賬款期初比實(shí)際的多了330!這個月怎么做調(diào)整!分錄怎么寫!
答: 你好,期初數(shù)錯誤需要重新建賬,而不是做分錄調(diào)整的
老師,請問一下,我賬上的應(yīng)付賬款比實(shí)際的多,我應(yīng)該做什么樣的分錄調(diào)整
答: 你好,如果是發(fā)票多開的,那么就要借應(yīng)付賬款 貸庫存商品或原材料。如果發(fā)票沒有多開,那么是借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問去年應(yīng)付賬款大于實(shí)際欠賬,該如何調(diào)賬,分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
答: 你好,你的成本費(fèi)用多做了嗎?


笨笨的荔枝 追問
2020-01-10 07:20
徐阿富老師 解答
2020-01-10 08:32
笨笨的荔枝 追問
2020-01-10 11:22
徐阿富老師 解答
2020-01-10 11:26