
小規(guī)模納稅人,我接手公司之前的賬。其他應(yīng)付款——社保,期末在借方有幾千塊的余額,查之前明細(xì)賬,工資表沒(méi)造好和憑證對(duì)不上,社保對(duì)不上,太亂了。請(qǐng)問(wèn)我可以把其他應(yīng)付款——社保借方余額直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?這個(gè)余額要怎么辦呢?
答: 如果對(duì)不清白了,可以直接計(jì)入公司的管理費(fèi)用——社保費(fèi)平賬
小規(guī)模納稅人上季度一張費(fèi)用票180,做成了1800下賬了,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,已經(jīng)報(bào)稅了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月要怎么記賬,稅務(wù)應(yīng)如何處理
答: 侯超就可以借管理費(fèi)用-1800+180貸其他應(yīng)付款-1800+180
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,老板自費(fèi)買東西或者吃飯的發(fā)票怎么記賬啊,我這邊目前記賬是,借方:管理費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款-老板,但有時(shí)候老板每進(jìn)到公賬里的錢取出來(lái)自己花掉,那這樣的話,我是不是我記賬的時(shí)候,借方:其他應(yīng)付款貸方:銀行存款 。這樣記會(huì)計(jì)科目可以嗎?用不用記,借方:其他應(yīng)收款 貸方:銀行存款,最后,年末,其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款在平賬呢?這樣是不是太多此一舉了呢?
答: 你直接按照你上面這樣做就行了,轉(zhuǎn)給老板的時(shí)候就相當(dāng)于給了老板報(bào)銷費(fèi)用了。


小鹿bita 追問(wèn)
2018-08-29 17:34
江老師 解答
2018-08-29 17:35