
老師,其他應(yīng)付款之前的掛賬怎么消除?
答: 你好 借人家的錢(qián)嗎的嗎
老師,我這報(bào)表咋辦,其他應(yīng)付款掛賬太大了
答: 你好 我認(rèn)為你這塊應(yīng)該資產(chǎn)重分類下,當(dāng)資產(chǎn)類往來(lái)會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí),這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目;反之,當(dāng)負(fù)債類往來(lái)科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí),這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。它調(diào)表不調(diào)賬,即不調(diào)整明細(xì)賬和總賬,只調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)賬上的其他應(yīng)付款掛賬很多,要怎么處理?有沒(méi)有什么方法?
答: 你好,有資金就償還 或者經(jīng)過(guò)股東大會(huì)決議轉(zhuǎn)為對(duì)公司的投資


小喬1620198957 追問(wèn)
2018-08-30 14:38
鄒老師 解答
2018-08-30 14:44
小喬1620198957 追問(wèn)
2018-08-30 14:51
鄒老師 解答
2018-08-30 15:04