
售后回租設(shè)備借方: 銀行存款 525558 財務(wù)費用-利息支出67200 管理費用-手續(xù)費12000 管理費用 -保險費2442 其他應(yīng)收款-保證金60000 貸方 長期應(yīng)付款-仲信租憑667200 怎么做憑證
答: 同學(xué)你好,不太明白你的意思,分錄做好不就是憑證嗎,你可以把你的問題再具體一點嗎
你好,請問在勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)中,個人繳納的社保費是要計入其他應(yīng)付款,而不是其他應(yīng)收款呢,結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候,為什么不結(jié)轉(zhuǎn)管理費用和財務(wù)費用呢
答: 你好,如果是工資先發(fā)社保后交就是其他應(yīng)付款,先交后發(fā)就是其他應(yīng)收款,其實是一樣的,結(jié)轉(zhuǎn)損益沒結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我向開發(fā)老師反應(yīng)修改過來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在的公司新租了一個廠房,但還沒有注冊下來新公司名字,用的私帳付租金,是不是應(yīng)該要用現(xiàn)在的公司公帳付,做其他應(yīng)收款,,等公司名核下來,再做到新公司的名下,借:管理費用:房租;貸:其他應(yīng)付款
答: 你好 對的,可以這樣操作的
計提社保費分錄寫錯了,借:管理費用2240貸:其他應(yīng)付款-公司部分1680 其他應(yīng)收款-個人部分560公司部分寫多了,這樣的分錄對嗎?怎么改?
老師,員工福利,購買時做賬借管理費用貸其他應(yīng)付款,報銷時,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這樣做有問題嗎?
為員工租房一年 這樣寫對嗎?借 管理費用 職工福利 其他應(yīng)收款 房租租金 貸其他應(yīng)付款 股東 怎么分成十二個月?
老師好,我們公司的老會計把社保費個人應(yīng)承擔(dān)的部分不計入其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,而計入管理費用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?


漣漪 追問
2018-09-01 08:43
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2018-09-01 08:44
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2018-09-01 09:59
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2018-09-02 00:46
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2018-09-02 00:53