情況:我公司是專賣虛擬卡的,為實(shí)體商家服務(wù)(中醫(yī)館, 問
在假設(shè)積分無實(shí)質(zhì)商品兌換成本(變動(dòng)成本為 0),且每張卡銷售按 5000 元確認(rèn)收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈虧平衡點(diǎn)為每月需銷售 23 張卡(115000÷5000=23) 答
老師:個(gè)人借款給公司能開資金利息的發(fā)票嗎姐?企業(yè) 問
您好,可以的,去稅務(wù)局代開就可以,企業(yè)間的借款也可以開 答
老師,這個(gè)月取得的固定資產(chǎn),要下月才能折舊入成本 問
是的,就是那樣子的哈 答
老師好 新開的酒店 前期購買的床 電視劇 床單 被 問
大件的電器,家具計(jì)入固定資產(chǎn),床單 被套計(jì)入周轉(zhuǎn)物資-低值易耗品 答
沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答

一月的時(shí)候交電費(fèi)多交了,分錄是借:管理費(fèi)用~電費(fèi) 應(yīng)收款貸:現(xiàn)金 然后二月的時(shí)候電費(fèi)少交了,然后想沖一月的帳,要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 您好,按您的描述,和我的理解,二月份應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-電費(fèi),貸:應(yīng)收款。不知道我理解的對(duì)不對(duì)?
預(yù)提管理費(fèi)用:會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對(duì)嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費(fèi)用時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對(duì)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月的費(fèi)用預(yù)提后,1月份來報(bào)銷這個(gè)時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是怎么做呢?比如,預(yù)提時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其它應(yīng)付款 1月份實(shí)際報(bào)銷時(shí)要怎么做分錄?預(yù)提是很多報(bào)銷單在一起的,1月分各個(gè)來報(bào)銷,然后有的人可能還沒來報(bào)?
答: 你好, 按實(shí)際報(bào)銷金額 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款


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2018-09-02 21:16
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 21:26
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2018-09-02 21:30
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 21:42