
老師好,金碟做賬,上個月已經結賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?
答: 你好,可以直接調整科目,把預付賬款調到其他應付款。
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000 借:預付賬款51000 貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 您好,您因為是質保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!您看我這樣做對不對哈 銀行付租金的時候A公司 我是這么做的 借: 其他應付款--A 貸: 銀行存款 現(xiàn)在我收到A公司的發(fā)票 我是這么做的 借:預付賬款--租金A公司 貸:其他應付款--A公司
答: 你好,租金是幾月份開始的


墨墨子 追問
2018-09-04 14:33
宋生老師 解答
2018-09-04 14:34