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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-04 14:33

您好!先計入其他應付款。

墨墨子 追問

2018-09-04 14:33

好的

宋生老師 解答

2018-09-04 14:34

你好!歡迎下次再來探討

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相關問題討論
你好,可以直接調整科目,把預付賬款調到其他應付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因為是質保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
您好,稅控盤維護費支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 已經入賬了預付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是幾月份開始的
2020-01-07 19:13:06
收到退回來的的預付賬款最好將之前老板以個人名義付出去的回單一起作為原始憑證
2018-11-07 14:07:46
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