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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-04 16:46

如果你這個貨物已經(jīng)銷售出去了,就要沖減成本

小宇 追問

2018-09-04 16:47

銷售出去了  那這種做法是正確的?

辜老師 解答

2018-09-04 16:49

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)  貸:庫存商品(紅字)

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相關(guān)問題討論
如果你這個貨物已經(jīng)銷售出去了,就要沖減成本
2018-09-04 16:46:31
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
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