老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開(kāi)來(lái)的發(fā)票,賦碼: 問(wèn)
那個(gè)稅率不對(duì),至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問(wèn)
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問(wèn)
差額計(jì)入未分配利潤(rùn) 答
開(kāi)票業(yè)務(wù),當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問(wèn)
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答

老師,上個(gè)會(huì)計(jì),把以前有一筆賬,本來(lái)是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,記錯(cuò)了,寫成借:庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué),你說(shuō)記成借:庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了? 那么沖銷應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師 我這邊接到之前做的賬,屬貿(mào)易公司,每個(gè)月購(gòu)入的材料,月底還沒(méi)收到的發(fā)票,它就先按這樣的分錄做了,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 等實(shí)際發(fā)票到了之后,再核對(duì)之前的分錄,如果有差異再調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以的嗎?
答: 你好!操作是可以,但是一般不要做進(jìn)項(xiàng)稅的科目,直接暫估材料就好了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的庫(kù)存商品的分錄1、借記庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸記應(yīng)付賬款這樣對(duì)嗎還是只是借記庫(kù)存商品貸記應(yīng)付賬款呢
答: 你好,不需要暫估稅費(fèi)的 暫估分錄是 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估

