
老師,上個(gè)會(huì)計(jì),把以前有一筆賬,本來(lái)是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款,記錯(cuò)了,寫成借:庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué),你說(shuō)記成借:庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,貸,應(yīng)付賬款了? 那么沖銷應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
老師 我這邊接到之前做的賬,屬貿(mào)易公司,每個(gè)月購(gòu)入的材料,月底還沒(méi)收到的發(fā)票,它就先按這樣的分錄做了,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款, 等實(shí)際發(fā)票到了之后,再核對(duì)之前的分錄,如果有差異再調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)這樣做可以的嗎?
答: 你好!操作是可以,但是一般不要做進(jìn)項(xiàng)稅的科目,直接暫估材料就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估的庫(kù)存商品的分錄1、借記庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,貸記應(yīng)付賬款這樣對(duì)嗎還是只是借記庫(kù)存商品貸記應(yīng)付賬款呢
答: 你好,不需要暫估稅費(fèi)的 暫估分錄是 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估

