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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-06 15:51

留底是不用賬務(wù)處理的

哈哈 追問

2018-09-06 15:53

那做抵扣的時候如何處理呢?

哈哈 追問

2018-09-06 15:57

我上個月銷項99407進項7769留抵27720

哈哈 追問

2018-09-06 15:59

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項99407     應(yīng)交稅金-進項7769     應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交27720   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅63918   這樣對嗎?

辜老師 解答

2018-09-06 16:35

你的留底稅額,在賬面是體現(xiàn)在多交稅金嗎,如果是的話,你這樣賬務(wù)處理的

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相關(guān)問題討論
1.首先,根據(jù)稅收相關(guān)法律,收集有關(guān)增值稅留抵稅項目的有關(guān)證明材料,如會計憑證、發(fā)票及有關(guān)稅收協(xié)議等。 2.依據(jù)有關(guān)財務(wù)會計準則,根據(jù)留抵稅的期限,將增值稅留抵稅記入相應(yīng)的科目中。 3.當(dāng)留抵稅期滿后,即可申請退還稅款,以便退還給納稅人。 4.在處理增值稅留抵稅的賬務(wù)時,審計人員應(yīng)該及時審核收入項目與支出項目是否匹配,找出差錯,促進稅務(wù)局的正確處理稅收。
2023-02-24 19:33:38
留底是不用賬務(wù)處理的
2018-09-06 15:51:49
你好!只實際繳納多了嗎?原分錄紅字沖回涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-07-03 10:19:58
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-06-13 09:48:09
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-12 15:20:33
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