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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-09-07 11:32

做一張調(diào)整憑證,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)稅金及附加—增值稅

—Content。 追問

2018-09-07 11:46

營業(yè)稅金已經(jīng)作為成本結(jié)轉(zhuǎn)了

—Content。 追問

2018-09-07 11:47

不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目嗎

辜老師 解答

2018-09-07 12:17

如果你要調(diào)整到上年度,可以用以前年度損益調(diào)整科目

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您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 上交 借:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認(rèn)收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-相關(guān)明細(xì)科目
2016-01-09 17:37:39
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
增值稅是這樣處理的,進(jìn)項稅時是:借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)5,銷項稅時是:貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進(jìn)項的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
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