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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-08 10:59

你好 
借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務成本

陽光 追問

2018-09-08 11:01

老師,還有個問題,問一下啊,我的主營業(yè)務是248660,但是我做賬做下來才13萬多,是怎么回事呢?

陽光 追問

2018-09-08 11:02

實際收入跟我做賬的收入對不上

鄒老師 解答

2018-09-08 11:02

你好,是不是因為有沖銷收入的分錄?

陽光 追問

2018-09-08 14:50

老師,還有個問題,請問我要去交接一個公司的賬目要注意什么?

鄒老師 解答

2018-09-08 15:00

你好,此問題已經(jīng)給予回復

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你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2018-09-08 10:59:42
你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2018-09-07 17:46:33
就是將之前做的確認未開票收入的分錄給沖紅就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好,開具了負數(shù)發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-04-26 14:16:37
你好 借 應收賬款 負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù) 肯定是退貨了吧 借 庫存商品 貸 主營業(yè)務成本
2020-04-07 10:44:48
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