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送心意

老劉

職稱,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-10 03:23

建議和當(dāng)?shù)赜糜衍浖虦贤ㄒ幌拢纯茨芑謴?fù)嗎

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相關(guān)問題討論
建議和當(dāng)?shù)赜糜衍浖虦贤ㄒ幌?,看看能恢?fù)嗎
2018-09-10 03:23:09
我知道的方法,只能重新導(dǎo) 可以聯(lián)系下U8客服,找對(duì)方工程師,看是否還有其他方法
2019-05-06 11:41:14
用友U8年底結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤年初怎么更正? 首先,用友U8財(cái)務(wù)管理軟件在進(jìn)行年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可能出現(xiàn)錯(cuò)誤,最常見的就是年初余額不正確,或者跨年結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤。此時(shí),需要對(duì)錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行調(diào)整更正。 具體操作步驟如下: (1)進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理--憑證管理--發(fā)票管理”,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的憑證檢查,把結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的憑證編號(hào)列出來; (2)登錄“憑證管理”,將已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證取消結(jié)轉(zhuǎn); (3)將憑證重新進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn); (4)結(jié)轉(zhuǎn)日期改為下一年的第一天; (5)期末結(jié)轉(zhuǎn)日期選擇上一年的最后一天; (6)完成結(jié)轉(zhuǎn)更正。 拓展知識(shí):用友U8財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),它是一款功能全面、簡(jiǎn)單易用的、以企業(yè)服務(wù)為中心的財(cái)務(wù)管理軟件,軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和憑證的完美集成,并且可以輕松實(shí)現(xiàn)期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,幫助企業(yè)進(jìn)行精確的財(cái)務(wù)管理。
2023-02-27 18:49:04
用U8友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟用友軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟 : 1、U8 10.0以上的版本數(shù)據(jù)在總賬年末12月“結(jié)賬”后,系統(tǒng)就可以自動(dòng)新建年度數(shù)據(jù),不需要新建年度賬,需要添加會(huì)計(jì)期間。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置——>基礎(chǔ)信息——會(huì)計(jì)期間——>增加。 2、然后就是總賬開賬。選擇操作日期,點(diǎn)擊總賬——>期初余額——>點(diǎn)擊開賬 3、在開賬完成以后,點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn),就可以對(duì)上年的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-12-30 14:46:32
用友U8結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的方法非常簡(jiǎn)單,首先,在“系統(tǒng)設(shè)置”中,點(diǎn)擊“操作員管理”,然后選擇操作員用戶名,點(diǎn)擊“結(jié)賬 ”就可以進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作,接下來選擇結(jié)賬的期間,輸入結(jié)賬的憑證號(hào),填寫“結(jié)賬說明”,并選擇“結(jié)賬后生成新憑證”,最后點(diǎn)擊“確定”并輸入密碼結(jié)賬成功。如果你需要撤銷結(jié)賬,可以在“結(jié)賬記錄”里面,選擇需要撤銷結(jié)賬的憑證號(hào),選擇撤銷狀態(tài),點(diǎn)擊“確定”,輸入密碼撤銷結(jié)賬即可。
2023-02-27 19:30:31
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對(duì)方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ??庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個(gè)收入就行 財(cái)務(wù)報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請(qǐng)稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對(duì)公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)少計(jì) 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn),分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤(rùn)” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實(shí)現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請(qǐng)問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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